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Skonti Rückfrage: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:58 Mi 11.02.2009
Autor: Englein89

Hallöchen! :)

Bevor ich keine Antwort mehr bekomme, weil die Frage zum Beschaffungsbereich zu kompliziert ist:

Wenn ich Skonti an Kunden gewährt habe und die Steuerberichtigung durchführen soll, ist der Buchungssatz dann korrekt:
USt an gewährte Skonti bzw Erlösberichtigung?

Und wenn ich SKonti vom Lieferanten bekomme:
erhaltene Skonti bzw Nachlässe an VSt?

Und welchen Betrag muss ich da nehmen? Wenn ich einem Kunden Skonti über brutto 4000 gewährleiste und die Steuer berichtigen will?

Lieben Dank für die Geduld!

        
Bezug
Skonti Rückfrage: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 14:39 Fr 13.02.2009
Autor: Josef

Hallo Englein,


> Wenn ich Skonti an Kunden gewährt habe und die
> Steuerberichtigung durchführen soll, ist der Buchungssatz
> dann korrekt:
>  USt an gewährte Skonti bzw Erlösberichtigung?
>  

[ok]



Mehrwertsteuer an Kundenskonti




> Und wenn ich SKonti vom Lieferanten bekomme:
>  erhaltene Skonti bzw Nachlässe an VSt?
>  


[ok]


Die Berichtigungsbuchung lautet:

Liefererskonti an Vorsteuer



> Und welchen Betrag muss ich da nehmen? Wenn ich einem
> Kunden Skonti über brutto 4000 gewährleiste und die Steuer
> berichtigen will?
>  

Kundenskonto = 4.000
In dieser Buchung werden 4.000 als Skontoaufwand angesehen, obwohl  auf den Warenwert nur 3.448,28 Skonto gewährt wurden. Die restlichen 551,72  sind kein Skontoaufwand, sondern ein Abzug von der Mehrwertsteuer.

Es muß also  die Berichtigungsbuchung folgen:

Mehrwertsteuer an Kundenskonti  = 551,72


Viele Grüße
Josef

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