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Hallo,
ich muss euch nochmal zum Thema Skonti etwas fragen.
Mir wurde vorhin gesagt, dass wenn es eine Aufgabe gibt mit der Aufgabenstellung "Wir erhalten 3% Skonto auf Rohstoffe brutto...., buchen Sie die Steuerkorrektur" dass ich dann einfach
erhaltene Skonti/Nachlässe an VST buchen muss, weil Nachlässe ein Aufwandskonto sind und das im SOll erfasst wird.
In dem Fall "Wir geben Skonti auf ... brutto, buchen Sie die Steuerkorrektur", dass dann einfach
USt an gewährte Skonti/Erlösberichtigung reiche, weil Erlösberichtigungen ein Erlöskonto sind und im Haben erfasst werden. Und dann werde auch die Steuer richtig korrigiert.
Seht ihr das auch so?
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Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 13:07 Di 10.02.2009 | Autor: | Timmi |
> Hallo,
Na;-
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> ich muss euch nochmal zum Thema Skonti etwas fragen.
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> Mir wurde vorhin gesagt, dass wenn es eine Aufgabe gibt mit
> der Aufgabenstellung "Wir erhalten 3% Skonto auf Rohstoffe
> brutto...., buchen Sie die Steuerkorrektur" dass ich dann
> einfach
> erhaltene Skonti/Nachlässe an VST buchen muss, weil
> Nachlässe ein Aufwandskonto sind und das im SOll erfasst
> wird.
Also man erhält eigentlich kein Skonto sondern man zieht Skonto.Du kannst ja selber entscheiden ob du rechtzeitig
zahlst oder nicht.
Ein Beispiel:
Die Rohstoffe kosten zunächst netto 100.
Rohstoffe 100
Vst 19 an Verba LL 119
Nun zahlen wir vor Ablauf der Skontofist und ziehen die 3%.
Verb aLL 119 an Bank 115,43
VST 0,57
Rohstoffe 3,00
Der Aufwand hat damit noch nichts zu tun, sondern erst wenn die RS verbraucht werden.
> In dem Fall "Wir geben Skonti auf ... brutto, buchen Sie
> die Steuerkorrektur", dass dann einfach
>
> USt an gewährte Skonti/Erlösberichtigung reiche, weil
> Erlösberichtigungen ein Erlöskonto sind und im Haben
> erfasst werden. Und dann werde auch die Steuer richtig
> korrigiert.
>
> Seht ihr das auch so?
Hier genau andersrum: Versuch es
Klar?
Liebn Grüß Timmi
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Aber du korrigierst hier doch nicht wie Vorsteuer, oder? Ich dachte die Vorsteuer korrigiere ich durch die Buchungssätze:
erhaltene SKonti an VST oder umgekehrt UST an gewährte Skonti.
Hier würde ich ja irgendwie den ganzen Buchungssatz korrigieren.. Ehrlich gesagt kann ich nicht ganz nachvollziehen was du hier korrigierst. ;o) Steh ich auf dem Schlauch?
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Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 07:26 Do 12.02.2009 | Autor: | Timmi |
Hallo!
> Aber du korrigierst hier doch nicht wie Vorsteuer, oder?
> Ich dachte die Vorsteuer korrigiere ich durch die
> Buchungssätze:
>
> erhaltene SKonti an VST oder umgekehrt UST an gewährte
> Skonti.
>
> Hier würde ich ja irgendwie den ganzen Buchungssatz
> korrigieren.. Ehrlich gesagt kann ich nicht ganz
> nachvollziehen was du hier korrigierst. ;o) Steh ich auf
> dem Schlauch?
da hast Du nicht ganz unrecht! Das Konto erhaltene Skonti ist ein Unterkonto des Aufwandskontos für Rohstoffe. Du korrigierst also deinen Aufwand. Vorraussetzung ist jedoch, dass ein solchen stattgefunden hat. Wenn du die Rohstoffe gekauft hast und sie liegen auf Lager, hast du noch keinen Aufwand und Du buchst so wie ich es gemacht habe. ...an Rohstoffe. Sind sie bereitz verbraucht, dann musst du deinen Aufwand mindern also... an Aufwand (hier erhaltene Skonti).
Trotzdem würde ich den ganzen Buchungssatz aufschreiben, da es ein Geschäftsvorfall ist.Das alles geschieht ja in dem Moment in dem du fristgerecht zahlst.
Also:
Verb aLL an Bank
erhaltene Skonti
Vst
Die Vorsteuerkorrektur hängt ja mit der Aufwandsminderung bzw. der Wertminderung der Rohstoffe unmittelbar zusammen. Du hast weniger Vorsteuer da der Nettopreis sinkt. Du kannst aber nicht Vorsteuer mit einem Aufwandskonto zusammenwürfeln, denn Du bekommst sie ja zurück!
Gruß Timmi
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 10:02 Do 12.02.2009 | Autor: | Englein89 |
ALso wäre ein Buchungssatz wie
erhaltene Skonti/Nachlässe
an VSt
bzw
USt an gewährte Skonti/Erlösberichtigung
falsch? Ich gehe davon aus, dass ich in solchen Fällen wirklich nur die Steuer berichtigen muss. Sonst müsste da ja stehen, korrigieren Sie die Buchung und nicht "die Steuer".
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Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 13:20 Do 12.02.2009 | Autor: | Timmi |
> ALso wäre ein Buchungssatz wie
>
> erhaltene Skonti/Nachlässe
> an VSt
>
> bzw
>
> USt an gewährte Skonti/Erlösberichtigung
>
> falsch? Ich gehe davon aus, dass ich in solchen Fällen
> wirklich nur die Steuer berichtigen muss. Sonst müsste da
> ja stehen, korrigieren Sie die Buchung und nicht "die
> Steuer".
Hm wenn das so in dienem Buch oder Skript steht, wird es stimmen. Ich weiß nicht wie ihr das Konto erhaltene Skonti definiert.
Wenn ich es mir als eine Art Unterkonto der Verbindlichkeite also Passiv vorstelle, dann passt die Buchhung.
Dann buchst du eben nur den Teil der Vorsteuer(wie oden nur ohne Bank und Rohstoffe).
erhaltene Skonti an VST
Das Skontokonto müsste ja über die Verbindlichkeiten abgeschlossen werden.(ist nun aber Spekulation)
Welche Informationen hast du dénn über dieses Konto.
Was für eine Art ist das?
Gruß Timmi
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